末公司年度财务审计报告(精选文档)
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末公司年度财务审计报告(精选文档)

2025-12-01 15:06:50 投稿作者:网友投稿 点击:

末公司年度财务审计报告1  XXXXXX有限责任公司:  根据总公司董事会的指令,我部派出审计组,自2012年XX月XX日至2012年XX月XX日,对贵公司20XX年12月31日的资产负债表,20X下面是小编为大家整理的末公司年度财务审计报告(精选文档),供大家参考。

末公司年度财务审计报告(精选文档)

末公司年度财务审计报告1

  XXXXXX有限责任公司:

  根据总公司董事会的指令,我部派出审计组,自2012年XX月XX日至2012年XX月XX日,对贵公司20XX年12月31日的资产负债表,20XX年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注进行了审计。审计的目的是检查会计信息是否真实、财务报表的编制是否符合企业会计准则的规定。我们依据*内部审计准则的规定执行了审计工作。现将审计情况报告如下:

  (一)审计结论

  我们认为,贵公司与财务报表编制相关的内部控制运行(有效、基本有效或无效),财务报告的编制(符合、基本符合或不符合)企业会计准则(或企业会计、会计小企业会计制度等),在所有重大方面(公允、基本公允或不能公允)反映了贵公司20XX年12月31日的财务状况以及20XX年度的经营结果得现金流量,会计信息(如真实、基本真实或不真实)。审计确认,资产总额……。贵公司20XX年度财务(符合、基本符合或不符合)国家财经法规的规定,……。

  (二)审计发现和决定

  1. 私存私放单位公款XX万元

  ……

  上述事实不符合(相关文件规定)……。根据(有关文件规定),……

  2. 账外固定资产XX万元

  ……

  以上事实不符合(相关文件规定)……。根据(有关文件规定),……

  3. ……

  (三)审计建议

  针对审计中发现的问题,提出以下审计建议:

  ……(审计建议要有针对性、可操作性,且应该是切实可行的)。

  本报告决定和建议部分要求纠正的事项,请贵公司认真研究,采取工实有效的措施加以落实,并将纠正落实情况于20XX年XX月XX日前书面函告我部。

  附件:1. 资产负债表审前审后对比表(略)

  2. 利润表审前审后对比表(略)

  3. ABC电力有限责任公司反馈意见(略)

  XXX电力总公司审计部(印章) 签发人:XXX(签字盖章)

  二0一XX年XX月XX日


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